- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
- หนังสือส่ง
- รายงานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2565
- ประกาศแผนการตรวจสอบภายในประจำปี(Audit Plan)ปีงบประมาณ 2566
- นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
- คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
- แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566
- การสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรและขออนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567
- ขออนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2566- 2569
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปี(Audit Plan)ของหน่วยตรวจสอบภายใน อบต.สำเภาลูน
- แผนการบริหารจัดการความเสี่่ยงอบต.สำเภาลูน
- นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567
- นโยบายและวิธีการปฏิบัตงานตรวจสอบภายใน
- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบ 68
- แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2568
หน้าแรก งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน